老师,我想咨询下,我公司2019年12月份的时候将一笔应收账款错记成主营业务收入了,导致企业所得税多缴纳了,而且今年1月份的时候企业所得税已经申报完了也缴纳了,现在应该怎么办?是进行调账吗?还是怎么做?

秀秀🍵
于2020-01-09 21:34 发布 1412次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-01-09 21:39
这个的话 是要调账的 而且 财报肯定同样要调整 然后 重新申报一下财报等 申请退税或所得税以后留抵哈
相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,不对。
营业成本,不包括期间费用
利润总额=营业收入—营业成本—税金及附加—期间费用等%2B营业外收入—营业外支出
2023-07-17 11:22:08
你好,这个是两个不同的会计科目。
2022-01-06 17:08:15
这个的话 是要调账的 而且 财报肯定同样要调整 然后 重新申报一下财报等 申请退税或所得税以后留抵哈
2020-01-09 21:39:37
你好,计提出增值税就可以,所得税多缴纳了一点,就是增值税的25
2019-03-09 15:26:18
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