送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-01-09 16:35

你好!收到设备可以先按合同价格暂估固定资产计提折旧

莫离。 追问

2020-01-09 16:46

借:在建工程                     借:固资                   
   贷:现金/银行                    贷:在建工程            之后折旧啥的
          应付款


19年付设备款借:应付款
           贷:银行/现金
是这样吗?

耿老师 解答

2020-01-09 16:49

你好!是的,可以在先这样处理

莫离。 追问

2020-01-09 16:49

如果我是按上面情况入账的,那么在2019年7月份收到50万发票时我还要怎么操作?还是说直接把发票放到2018年11月份分录那边?还是说跟2019年7月份的发票一起放?

耿老师 解答

2020-01-09 16:52

你好!两种做法 一种直接放在2018年凭证后边,一种是  借:应付账款—暂估 贷:应付账款

莫离。 追问

2020-01-09 16:54

好的,谢谢您!

耿老师 解答

2020-01-09 16:55

不客气 欢迎下次提问

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相关问题讨论
借:固定资产,贷:银行存款
2017-04-17 13:35:37
您好!如果确认没有发票,就不入账,或者先用收据入账。借:原材料等 贷:现金等。
2016-10-22 09:23:24
借;预付账款 贷;银行存款等科目 借;固定资产等科目 贷;预付账款
2016-04-11 11:10:22
你好!收到设备可以先按合同价格暂估固定资产计提折旧
2020-01-09 16:35:17
你好!暂估入库
2016-10-09 12:30:29
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