- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-09 07:05
您好
把增值税下三级科目结平 多计提的费用没有用完冲回 结转本年利润到利润分配等
相关问题讨论

你好
借:银行存款——转入账户
贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58

借应收账款101.7
贷主营业务收入90
应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29

您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55

你好!
借管理费用…福利费
贷应付职工薪酬
借方应付职工薪酬
贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10

1.借原材料66000
应交税费应交增值税进项税额8460
贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
爱妃接旨 追问
2020-01-09 07:13
bamboo老师 解答
2020-01-09 07:13
爱妃接旨 追问
2020-01-09 07:15
bamboo老师 解答
2020-01-09 07:17
爱妃接旨 追问
2020-01-09 07:21
bamboo老师 解答
2020-01-09 07:22
爱妃接旨 追问
2020-01-09 07:39
bamboo老师 解答
2020-01-09 08:00
爱妃接旨 追问
2020-01-09 08:51
bamboo老师 解答
2020-01-09 08:51