送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-08 14:55

你好 就按发票的金额交税

玲老师 解答

2020-01-08 14:56

就是赠品开在同一张发票上 了 ,按发票的金额确认收入 交税

从容的日记本 追问

2020-01-08 14:58

赠品就不用缴纳增值税了是吧,

玲老师 解答

2020-01-08 15:04

你开在一张发票上了,就是数量是多的,但是金额是固定的,就按照你发票上的销售额申报增值税

从容的日记本 追问

2020-01-08 15:13

是第一行开3盒的金额,第二行开一盒的金额,然后第三行开一盒的负数金额吗

玲老师 解答

2020-01-08 15:20

对的就是  这样开的  如果 是一样的商品就是第一行是总数 第二 行是赠送的开负数

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相关问题讨论
两者不符是正常的,因为实际缴纳的税款=应该缴纳的税款-预缴税款。
2019-04-10 11:07:04
你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59
你好,是错的
2016-11-17 17:01:20
你好!是的要缴纳附加税。
2017-09-22 16:11:57
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