对方开出增值税专用发票后,公司取消了这笔业务,因没能及时沟通进行了认证抵扣后,又开出了红字进项税额转出,请问分录怎么写,直接抵扣的,当初没有入账
rose
于2020-01-08 14:26 发布 1223次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-08 14:29
你好,你申报的时候填写的进项吗?
相关问题讨论

借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53

计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09

专票的话,就是发票上的税额
2019-07-22 12:01:12

是的,所有虚证的话都需要转出的
2022-04-22 17:38:56

是的
2016-05-12 15:52:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
rose 追问
2020-01-08 14:33
郭老师 解答
2020-01-08 14:37