送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-08 10:41

您好
发放给员工的收到专票不能抵扣进项税额
借:管理费用-福利费等
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款

有梦为马,随处可栖 追问

2020-01-08 10:41

谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-01-08 10:42

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

有梦为马,随处可栖 追问

2020-01-08 10:45

老师您好:我们通过公司的对公户向个人张某支付了30万,买了一辆二手车,张某没有给我公司开具发票,这个该怎么做账?

bamboo老师 解答

2020-01-08 10:47

这个没发票 可以计入固定资产科目 但是计提的折旧 所得税前不能扣除 要汇算清缴纳税调整

有梦为马,随处可栖 追问

2020-01-08 10:49

我们公司以法人个人的名义买了一套房子,金额是50万,个人去税局代开的普票,发票上的税率是0,这张发票开错了吗?该怎么入账呢?

bamboo老师 解答

2020-01-08 10:50

是法人名下的房产 不应该公司入账 
可以把发票截图看看么

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您好 发放给员工的收到专票不能抵扣进项税额 借:管理费用-福利费等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2020-01-08 10:41:11
您好 新的抵扣认证,福利费的专票做不抵扣认证,做账的时候不需要进项税转出,价税合计直接做进福利费就行
2020-01-30 16:01:27
学员你好, 做进项税转出。 借,管理费用-福利费 贷,应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2018-12-12 14:17:10
借管理费用、福利费贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022-10-12 11:21:33
借:管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-11-08 17:26:00
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