送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-01-08 07:07

你好,不用,报废后收500残值的款,借银行存款500,贷固定资产清理,应交税费--应交增值税

A 梦啊 追问

2020-01-08 07:11

这个残值是为到时卖报废品的收入预设的是吧

A 梦啊 追问

2020-01-08 07:11

那到时要是只卖了300怎么办

庄老师 解答

2020-01-08 08:48

你好,按300元作账,借银行存款300,贷固定资产清理,应交税费--应交增值税

A 梦啊 追问

2020-01-08 12:58

那之前残值500,现在卖了300,余下200要做吗

庄老师 解答

2020-01-08 13:01

你好,余下的,就是营业外损失了,计入营业外支出

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相关问题讨论
您好 借:制造费用 17580 管理费用 6000 贷:累计折旧 23580
2019-12-08 17:32:12
固定资产账面价值=固定资产的原价-计提的减值准备-计提的累计折旧; 账面净值(固定资产净值)=固定资产的折余价值=固定资产原价-计提的累计折旧。 老师,固定资产账面价值和净值这样吗? 如果不提减值准备的话,价值和净值就是一样的吧?。。。。。
2020-10-14 11:20:05
你好,借;管理费用,制造费用等科目,贷;累计折旧
2019-10-18 14:33:20
你好,借 管理费用/制造费用/(具体使用部门)贷累计折旧
2019-08-19 17:38:10
你单位提完折旧的固定资产还在继续使用,还是报废了
2018-11-10 14:54:23
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