甲企业为增值税一般纳税人,七月购进节日礼品,取得的增值税专用发票上注明增值税2600元,将其全部用于集体福利。请问这部分的税款怎么处理

激昂的冷风
于2020-01-07 20:07 发布 3158次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-07 20:20
您好
这部分的税款不能抵扣进项税额 价税合计计入成本费用科目
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您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
也可以是增值税普通发票。
2020-09-16 10:55:13
你好,不一定都是专用发票,也可能取得普通发票的
2018-05-21 15:25:33
不一样的,销项税额不一样
2019-11-09 03:05:33
你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
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2020-01-07 20:22
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2020-01-07 20:24