我年底全部本年利润全部结转了,但本年利润还有余额,这个余额是我九月份自己录进去的,接手代帐公司,他九月底的报表上未分配利润是这个数,他没有给我电子账套,我自己回来建账的,然后根据他的科目余额表录入数据,所以把他九月底的这个数据录入了未本年利润的期初数,现在我全年都结转了,才发现这个今年的九月还有我之前录的数据,今年全部结转不是没余额吗
繁荣的镜子
于2020-01-07 13:48 发布 2062次浏览
- 送心意
小鹿老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-01-07 13:51
您好,你一开始9月份录错了,未分配利润的数不应该放在本年利润里,你应该录入未分配利润的期初数。所以你现在要再做一笔借:本年利润 贷:未分配利润—期初。把当时你录的那个数据填进去。另外本年利润这个科目是核算当年发生的利润,过度科目,以前累计的利润要放在未分配利润核算
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你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配
科目余额表与利润表应当是一致的
2017-01-16 15:02:35

资产负债表年末未分配利润=资产负债表年初未分配利润+(-)会计政策变更调整年初未分配利润金额+(-)以前年度损益调整科目转入金额+(-)利润表里面的净利润-计提的法定盈余公积和分配给投资者的利润。
2018-11-26 14:35:45

是的
2017-05-04 11:30:52

你好!资产负债表的年末未分配利润=科目余额表的本年利润+年初未分配利润
2018-01-11 10:57:14

你好,本年利润他有贷方余额,你结转的时候你得把本年利润放到借方,你才能把这个科目余额是零不是吗?
2021-07-23 09:15:53
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