郭老师,你好,我们公司的增值税我报好了,我昨天去税务局了,我是按照错误的申报的,把开错的和对的发票不含税销售额都填在了第一栏和第二栏,申报之后,又去税务局更正的,那些开错所交的税款当做预缴的,等以后月份自开时在用,我想问一下,印花税零申报可以吗?个税是不是也得申报?我们的专管员是谁还不知道,我们上个月正确的发票金额是573521.79,进项成本票不止50多万,这样所得税怎么申报
海之韵
于2020-01-07 08:40 发布 872次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-07 09:14
印花税可以0申报
你的个税是个人生产经营所得吗
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好,这个需要看你们的合同金额,你的合同是按什么来确定的?
2021-12-17 09:59:06

你好 你们有购销合同吗 你们合同是否有金额
2020-05-04 14:00:21

印花税可以0申报
你的个税是个人生产经营所得吗
2020-01-07 09:14:11

一般来说,购销合同印花税是和增值税不含税销售额是一致的
2019-07-08 16:29:14

是的
2017-08-02 10:15:10
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