老师,今天我检查原先会计做的帐,他9月份收到银行存款利息,没入账,10月份入账的,这样的话如果我打出9月和10月的对账单,肯定最后余额不符,但是吧她这样做也不影响后面11月份的余额,所以我一直没发现,这个怎么办呢
睫毛弯弯
于2016-04-20 10:16 发布 836次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,之前具体的是什么业务知道吗?看一下你的银行对账单。
2022-04-12 18:28:52

你好,先逐笔核对,找出未达账项再填写。只填写未达账项金额。
2020-05-25 17:09:20

您好,两者一直,也需要做银行调节余额表
2020-01-15 12:59:07

你好,B.企业已付款入账,但银行尚未付款入账C.银行已收款入账,但企业尚未收款入账
2019-07-10 14:02:09

你好,这种情况需要往前追溯查找不平的原因,如果因年代久远无法查证,可报公司管理层审批之后做营业外收支处理平账。
2018-04-17 17:12:22
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