本来应该做账务、借:银行存款27890、贷:其他应收款27890,现在银行没收到这笔钱,但是票据我收到了,又是年底了,这笔帐应该是12月份收的。我现在怎么做会计分录啊?
Bing^_^Ling
于2020-01-06 09:19 发布 612次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好!是的,你的理解很对
2022-02-06 08:27:05

借:其他应收款
贷:银行存款
这样账务处理平账。
2020-06-04 16:15:05

可以先做费用和原材料汇算情况之前回来就可以在2018年税前扣除。
2018-12-27 11:47:06

还放在内部往来。
2017-06-01 13:35:05

您好,摘要,支付XXX往来款。
2017-04-07 22:09:29
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