送心意

洛洛老师

职称中级会计师

2020-01-06 08:24

自产发给员工视同销售,账务 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额。 公司外购商品给员工福利进账税要转出,账务处理 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利 借:应付职工薪酬-福利 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用等--职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费
2017-05-15 14:51:33
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-职工福利费
2015-11-24 19:19:10
你好 记福利,进项不能抵扣 
2021-09-16 16:19:11
借,累计盈余 贷,专用基金
2020-01-02 23:03:08
你好,要计提,计提时借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 然后发放时借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
2019-03-03 09:39:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...