- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-05 14:10
您好
应交增值税下的明细科目余额,需要在年底结平
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费-应交增值税-减免税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
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应交税费科目总的余额和你缴纳的税对上那么就是没问题。明细的余额你账户结转就可以啦
借方余额明细科目和贷方余额明细科目结转处理
2019-10-28 18:22:12

我把分录上传给你
2019-05-09 16:36:39

你好,是这些明细账相抵后的金额。
2020-06-09 19:37:30

加入当月应交100,交了30.剩70。
借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100
借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30
借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57

您好
如果科目细分到4级,4级的科目也得做明细账
应交税费下三级科目的明细账年末要做分录结平
2019-09-06 15:16:44
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