送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-01-05 10:12

你好,可能是之前扣除额比较高没有抵扣完

???? love婧 追问

2020-01-05 10:25

他们都是退休人员,返聘回来的

小惑老师 解答

2020-01-05 10:37

一直都这个工资吗?你看一下累计收入和累计扣除分别多少

???? love婧 追问

2020-01-05 10:38

我们是新开的,这是第一次给员工报税

小惑老师 解答

2020-01-05 10:48

你入职日期选择哪个月

???? love婧 追问

2020-01-05 10:55

19年12月1日

小惑老师 解答

2020-01-05 11:04

你看一下累计收入和累计扣除分别多少

???? love婧 追问

2020-01-05 11:26

这个累积收入和累积扣除在哪啊

小惑老师 解答

2020-01-05 12:52

你点击税款计算里所有项目都有

???? love婧 追问

2020-01-05 13:48

累积收入只是这个月的工资,我们是新公司,第一次给他们报税,但是这里有退休人员在这里工作,和他们的退休工资不合并吧,还有就是本期收入的钱是扣保险前的数还是之后的数

小惑老师 解答

2020-01-05 13:49

和退休工资不合并,退休工资不缴纳个税

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汇算清缴不需要 预缴就不一定了
2019-10-30 19:47:46
你好,这个是这样的(72000-50000)*2%=440 可以退1000-440=560
2022-03-01 12:43:36
申诉?还是申报?申报在个人所得税系统里,有一项年终奖企业一次性收入,直接填写收入金额,税收就出来啦。
2019-02-23 11:55:36
您好,一般情况下,小规模纳税人,扣增值税=10000*3%/(1+3%),城建税=10000*3%*7%/(1+3%)/2,教育费附加=10000*3%*3%/(1+3%)/2,地方教育附加费=10000*3%*2%/(1+3%)/2。
2019-10-19 00:32:45
您好,这个当然是要扣税的,要的
2023-11-13 15:00:09
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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