- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-01-05 08:46
年末的结账处理是必须在一年的最后一个月处理,不能夸到新的一年的某个月里面去做。
相关问题讨论
你好,是不能反结账到启用会计期间之前的
2019-11-13 11:33:11
你好; 实际中 是可以操作反结账; 但是《财务会计制度》及财务软件相关的法规明 令禁止在财务软件中提供此类功能
2022-10-17 10:35:22
您好,财务软件都是一个个月进行反结账。你现在反结账期间应该是上个月,到上上个月说明是不是你上个月么有结账
2019-06-13 16:06:44
你好,说明已经结转到启用账套的月份,就不能再往前反结账的
比如启用账套日期是5.1日,你结账只能反结账到5月份,无法反结账到4月份的
2019-09-18 15:20:48
你结账后就会到这个月的
2019-06-13 16:05:13
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