送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-03 17:06

你好
借;管理费用等科目1518,应交税费——应交增值税(进项税额)91.08,贷;银行存款等科目 1609,营业外收入0.08

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-01-03 17:08

只能这样吗?不能把管理费用的金额1518-0.08,不能记管理费用1517.92吗

邹刚得老师 解答

2020-01-03 17:09

你好,如果你管理费用计1517.92,这样与发票上的不含税金额不一致啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-01-03 17:12

只能是这样处理吗

邹刚得老师 解答

2020-01-03 17:13

你好,是的,只能是这样处理的 
借;管理费用等科目1518,应交税费——应交增值税(进项税额)91.08,贷;银行存款等科目 1609,营业外收入0.08

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-01-04 09:29

那营业外收入0.08的摘要写什么比较合适?

邹刚得老师 解答

2020-01-04 09:54

你好,整个业务只需要写一笔摘要,比如报销某某费用

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你好 借;管理费用等科目1518,应交税费——应交增值税(进项税额)91.08,贷;银行存款等科目 1609,营业外收入0.08
2020-01-03 17:06:19
你好,按1609做账就行,实际报销比发票金额少是可以的
2020-01-17 15:28:32
你好 按 发票内容要和实际相符 实际少支付的计入收入 税额按发票
2019-01-02 15:02:02
按比例确认进项税,差额做进项税转出
2020-05-04 14:28:45
进项税额只记录900元对应的部分,其余部分做转出处理。需要转出的进项税额=29.24*(1-900/1004)
2018-11-28 15:12:52
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