供应商开出的专用发票,但是抵扣联和记账联都被供应商那边弄丢了,对方又不愿意作废冲红。但是在我们系统里面还是有显示的,请问这个要怎么处理。
哭泣的电灯胆
于2020-01-03 14:20 发布 972次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-01-03 14:21
需要和对方联系,报告税务机关,接受罚款后,凭对方开具的已报税证明单和复印件,您公司就可以抵扣和入账了。
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需要和对方联系,报告税务机关,接受罚款后,凭对方开具的已报税证明单和复印件,您公司就可以抵扣和入账了。
2020-01-03 14:21:32

是的,一般情况下,当需要红冲增值税专用发票时,应当将记账联和抵扣联一并退回给供应商。
2023-03-23 17:26:52

你好,对方是个体户吗?如果是的话,他没有公户可以的。
2021-12-29 10:46:03

不可以 专票要求信息是真实且完整的
2020-01-14 09:42:15

你好,银行账号错误不影响认证,使用
但是发票错误了最好还是作废重新开具
2017-05-19 16:16:52
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