送心意

崔老师

职称,注册会计师,税务师

2020-01-03 11:16

可以,这个没有时间限制。

上官 追问

2020-01-03 11:26

如果我在次年的时候开发票,成本什么的分录都得红冲?

上官 追问

2020-01-03 11:30

如果我做了未开票收入,正常成本也走了,所得税也缴纳了,在次年我开出增值税发票,我以前做的成本以及缴纳的所得税,要红冲,重新做吗?

崔老师 解答

2020-01-03 11:31

对于已申报未开票的收入,如果在会计上已经按照确认收入、结转成本处理了,再次年开发票时,不再需要进行会计处理。按照正常开票收入申报,只需要在当期申报表未开具发票收入相应栏次填报一个对应的负数金额、税额即可。

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你好,这个差额计入营业外收支中
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你好, 只是安装 吗 那开票是 9%的税率,只是人工可以简易征收开 3%
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