11月份开了一张红冲发票,当时的税款已经扣缴!现在申报增值税时!出现需要退税(就是那个红冲的税额)!我想问一下,现在到2020年了,这个税额还可以抵扣么
涛儿
于2020-01-02 11:59 发布 796次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

按正负相加的销售额申报
2020-04-08 08:55:53

你好 正负数相加后申报增值税
2019-06-11 13:53:33

销售方是吧
和你专票正数合计填写
2019-08-18 08:11:49

你好!冲减当月的销项税就可以的
2019-07-02 12:23:34

你好,红冲发票不用征附加税
2017-07-15 12:12:30
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