送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-18 15:05

这个我知道,可年报里怎么填呢?

含糊的小甜瓜 追问

2016-04-18 15:10

可那个表填了账载金额他就自己显示调增金额,两个金额一样,也就是说调增金额和账载金额是一样的

含糊的小甜瓜 追问

2016-04-18 15:12

我知道,谢谢老师

邹刚得老师 解答

2016-04-18 14:36

账载金额就是企业实际列支的业务招待费
税收金额就是税法允许扣除的金额

邹刚得老师 解答

2016-04-18 15:06

就是按我上面描述填写的
假如业务招待费发生额100,最多扣除60,那么账载金额就是100,税收金额60,纳税调整增加金额40

邹刚得老师 解答

2016-04-18 15:14

你填写了税收金额之和,调增金额=账载金额-税收金额

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相关问题讨论
账载金额就是企业实际列支的业务招待费 税收金额就是税法允许扣除的金额
2016-04-18 14:36:03
需要,这个单独做业务招待费,不能做差旅费戏码,
2020-07-02 14:40:23
如果其他的确实不存在纳税调增的,也是正常的 但是必须保证调整项目的真实准确
2016-04-29 15:15:19
你好,纳税调整招待费是按年调整的
2020-01-09 16:47:05
业务招待费的扣除限额为:实际发生额的60%、销售收入的0.005;按照孰低原则税前扣除。不论你怎么控制,都需要进行纳税调整。这是政策性差异造成的,与控制无关。
2018-05-31 22:36:48
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