企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

总公司每年末都会收我们一笔咨询服务费,入账在其他应付款还是管理费用呢?
答: 你好,这个咨询服务费款项你单位有支付给总公司吗?
老师想问下比如我们一个咨询费 总价3w 第一次付1w开1W的发票 我是不是可以直接计入管理费用-咨询费1W 但是合同上面体现的是总价3W 第一次付1W分3次付这个样子 是不是每次付款 都需要把合同复印一份 还是应该叫他开3W发票 做其他应付款
答: 您好,不需要,做凭证索引即可
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好 我这边21年底 咨询费付款2万(没有开票),当时计入管理费贷其他应付款,现在要开发票了 如何做此笔分录,另外 在账套中发现还有这种情况,如何把费用类没有开发票的单位在账务处理中反映出来
答: 您好!你直接贴进去发票就可以了
你好2019年的分录,借,管理费用500贷,其他应付款——预提费用5002020年8月,红冲2019年的分录借,管理费用-500贷,其他应付款——预提费用-500可以吗?


邹老师 解答
2020-01-01 13:59
SFC—SFC 追问
2020-01-01 13:59
邹老师 解答
2020-01-01 13:59
SFC—SFC 追问
2020-01-01 14:01
邹老师 解答
2020-01-01 14:02
SFC—SFC 追问
2020-01-01 14:05
邹老师 解答
2020-01-01 14:05