老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

一个固定资产100万,预付70%开了发票,货未到,货安装后付尾款,我应该怎么记分录?是记预付账款还是在途物资呢
答: 借在建工程(按合同做),贷预付账款,你付款做借预付账款 贷银行,
7月份支付的固定资产(已经全额付款),在8月底才收货,7月份的分录可以这样录吗,借:在途物资-50000,贷:银行 50000,8月份收货后录入借:固定资产 50000,贷:在途物资 50000
答: 那如果是货物,不是固定资产呢?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年未认证的发票,当时做的剑在途物资贷预付账款,今年认证怎样做分录?
答: 同学你好 借库存商品 借进项 贷在途物资


maize老师 解答
2019-12-31 17:29
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2019-12-31 17:36
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2019-12-31 18:02
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