送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-12-31 15:47

你好!
可以的
对的,你的理解很对

冰一心 追问

2019-12-31 15:53

公司换新厂房(租的)还未使用,给新厂房安装的中央空调付款70%,发票到70%。我想问,如果我计入,借,在建工程70%,税额,贷,银行,这样可以吗?等到厂房使用时在直接转入固定资产

蒋飞老师 解答

2019-12-31 16:09

你好!

可以的。

冰一心 追问

2019-12-31 16:28

那购入的其他的设备(生产上用的)也可以先用在建工程的科目?然后等到使用的时候在转入固定资产?

蒋飞老师 解答

2019-12-31 16:32

你好,

是的。

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
可以 贷抵扣是辅导期和不动产分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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