送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-31 11:07

你好,是因为什么原因需要做进项税额转出呢

素言 追问

2019-12-31 17:33

因为是福利费,开的专票

邹老师 解答

2019-12-31 17:36

你好
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬—福利费
借;应付职工薪酬—福利费 ,     贷;应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
你好,直接做第二个分录,第一个不对
2020-04-07 19:21:06
你好 这两个都转到未交增值税科目 就抵减了
2019-07-24 16:37:51
你好,是因为什么原因需要做进项税额转出呢
2019-12-31 11:07:40
借固定资产 贷进项税额转出
2020-05-08 11:45:38
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-03-31 15:53:48
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