工作人员支付工资报酬 未先计提 后支付 而是错误使用管理费用科目核算。支付工资报酬应 先计提 后支付 原则 现年终了 怎样调正确的账 求解
辣椒仔
于2019-12-30 15:26 发布 1098次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-30 15:27
把之前的红冲,然后借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
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你好
你这个是要归集到管理费用,那么直接是
借:管理费用
贷:其他业务支出
2022-04-13 15:24:48

你好,需要转入本年利润的
2020-01-08 09:58:09

可以的
你明细里面没有的都可以记其他
你可以参考汇算清缴期间费用表
2019-07-24 13:24:28

“第六十四条 生产性生物资产计算折旧的最低年限如下:
(一)林木类生产性生物资产,为10年;
(二)畜类生产性生物资产,为3年。
可以设置畜类生物资产就可以
发生的喂养费用,看马要干吗用,项目的话就是成本类
2018-12-20 08:59:09

你好,你可以计入业务招待费核算
2018-07-05 08:54:08
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辣椒仔 追问
2019-12-30 15:39
郭老师 解答
2019-12-30 15:46