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行っている
于2019-12-30 11:34 发布 1070次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-30 11:55
先结转本年利润,然后再做分红的分录。
行っている 追问
2019-12-30 11:57
每个月都一样吗
2019-12-30 11:58
那19年我都是先分配应付利润,在结转损益,高反了,现在怎么处理哈
郭老师 解答
2019-12-30 12:04
反结账先修改先结转损益,之后再分配。
每个月都是一样的。
2019-12-30 12:05
还有,那每个月都把本年利润的数据确定分配给股东了,年末还要结转本年利润到利润分配/未分配利润这个操作吗
2019-12-30 12:08
年末你做12月份的就可以,你是按月做的,按月做就行。
2019-12-30 12:09
那意思是,有就结转,没有就不结转
只结转损益就行了,是这个意思吗
2019-12-30 12:10
如果按月分配本年利润数据到应付利润的话,年终本年利润就没有数据的哈
2019-12-30 12:12
你好是的。如果你12月份没有盈利的话,对。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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