第三季度的增值税报表的营业收入填写成含税收入了103000 那么可以在第四季度报增值税报表时,少写3000吗?例如第四季度的普票开出了100000(不含税),利润表写97000,使累计数保持200000不变。但是这样就和发票不相符了。怎么处理这个问题呢?

小熊饼干
于2019-12-30 10:29 发布 1152次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-30 10:42
需要去更正之前增值税申报表啊,这个增值税是需要去修改这个不是利润表,不是企业所得税申报表,是需要去更正之前申报才可以,不能直接4季度累计数不变就完事,除非你们税局说你们不需要更正,这个才可以这么处理,增值税不是看累计数,
相关问题讨论
你好,不含税收入就是利润表的营业收入,包括主营业务收入+其他业务收入
2019-09-09 20:37:07
那么,如果要填写其他业务费用,应该在哪里填写?
2023-03-21 18:10:07
需要去更正之前增值税申报表啊,这个增值税是需要去修改这个不是利润表,不是企业所得税申报表,是需要去更正之前申报才可以,不能直接4季度累计数不变就完事,除非你们税局说你们不需要更正,这个才可以这么处理,增值税不是看累计数,
2019-12-30 10:42:55
你好,利润表的营业收入是不含税收入金额的。
2019-10-22 16:24:53
好的谢谢老师
2019-02-14 16:58:13
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