老师,农民工工资我们支付给承包方,让承包方代为发 问
你好,需要涉及的你们单位来申报个税,这属于你单位的成本。 答
咨询一下我现在手里的营业执照可以卖线上课程比 问
您好,您是发图片了吗?没有看到。 答
计提工资这样子可以吗借:管理费用-职工薪酬 3400 问
你好,这个不对,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资34000。 答
老师好!餐饮业的印花税怎么计算申报?平时买菜都是 问
同学你好 在餐饮业中,如果凭证只记载数量,没有记载金额,那么应以物价部门所定价格计算确定计税金额;物价部门没有确定价格的,应按凭证书立时的市场价格计算确定计税金额。然后,按照比例税率计算税额缴纳印花税,其应纳税额的计算方法是:应纳税额=计税金额×适用税率。 答
从2019年开始完整的分录怎么做?为什么其他综合收 问
稍等看一下题目回复 答
业务活动是19170元,财政直接支付多支了10元,请问财务会计和预算会计分录分别是什么?第二问题,用其他应付款购买了固定资产(财政不拨款),如何计入固定资产,财务会计及预算会计分录应该怎么做。这2个问题都是行政事业单位实行政府会计制度
答: 多支付的是否退回? 第二问题 借,固定资产 贷,其他应付款,预算会计收付实现制,没支付钱不体现
政府会计制度下事业单位,暂收款(单位办理业务开收据的部分)财务会计下做借:银行存款 贷:其他应付款,此时需要做预算会计分录吗……另外在这部分暂收款结转收入时,财务会计借:其他应付款,贷:事业收入,此时需要做预算会计分录吗
答: 你好! 预算会计,收款时需要做分录 借:资金结存-货币资金 贷:其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
师你好,我是事业单位执行政府会计制度。17年有笔帐借:其他应付款-职业年金 11500.72,贷:零余额帐户,今年应该怎么调整过来
答: 你好,同学。 你是什么原因要调整回来。
搞怪的人生 追问
2019-12-28 14:18
陈诗晗老师 解答
2019-12-28 14:38
陈诗晗老师 解答
2019-12-28 14:39