老师,我公司需要注销,我用货币资金冲抵其它应付款,其他应付款还剩余额,我把剩余的放在营业外收入,但这样利润额是正数,然后我把营业外收入转让本年利润,这样的话未分配利润的期末额不等于期初余额加利润额?我怎么处理?

阳
于2019-12-26 23:50 发布 1255次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好
能支付的,借:其他应付款,贷:银行存款等科目
不用付一部分,借:其他应付款,贷:营业外收入
2021-11-18 15:58:52
你好,有利润交所得税了
剩余的分红
2019-12-27 06:15:40
同学您好,
您这个是个人的还是公司的**
2021-08-15 16:13:44
你好,支付宝账户需要通过其他应收款核算
2017-06-14 14:26:25
你好!是你付给公司现金,还是公司付钱给你
2019-03-27 17:38:50
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