送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-26 09:16

你这个最好是12月建账吧,你这个有2019年业务吧,那就做12月账上

淡然的芹菜 追问

2019-12-26 09:19

老师!我家现在买电脑和电视沙发等用不用开发票啊,正常我家这几个月是没有什么收入的。但是我想做固定资产,下个月不是可以开始提折旧了吗,您给点意见呗

maize老师 解答

2019-12-26 09:25

需要有发票,没有你这个折旧费用,税局还不认可,

淡然的芹菜 追问

2019-12-26 09:26

就是说有发票的话,我12月份买,明年可以正常提折旧呗

maize老师 解答

2019-12-26 09:32

就是说有发票的话,我12月份买,明年可以正常提折旧呗  是的可以

淡然的芹菜 追问

2019-12-26 09:32

OK,谢谢老师

淡然的芹菜 追问

2019-12-26 09:33

老师,现在小规模不超过多少不用交增值税和企业所得税啊

淡然的芹菜 追问

2019-12-26 09:34

做工资的话我家想都上保险是不是得交工会经费

maize老师 解答

2019-12-26 09:39

小规模季度不超过30万免增值税,企业所得税查账只有亏损不交   做工资的话我家想都上保险是不是得交工会经费有员工就需要交这个 没有也需要0申报

淡然的芹菜 追问

2019-12-26 09:45

老师,假如查账征收,定额是8万,开超8万了怎么办

maize老师 解答

2019-12-26 09:55

你问是不是个人所得税啊,你们不是交企业所得税吧?你们是个体户???一般公司没有定额啊

淡然的芹菜 追问

2019-12-26 10:03

嗯嗯,我问的是个体

maize老师 解答

2019-12-26 10:08

这个我看同行反馈是超过定额按实际交,一般是按不含税增值税*核定率*税率这个去缴纳

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相关问题讨论
你这个最好是12月建账吧,你这个有2019年业务吧,那就做12月账上
2019-12-26 09:16:58
没事,做无票收入做账报税就行
2020-05-26 08:58:35
按视同已开票做账务处理即可
2019-04-15 09:24:28
做无票收入申报的
2019-08-02 10:29:53
你好 报无票收入 和你开票收入一样做账 申报就行 报未开票收入
2019-08-02 10:29:48
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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