老师,想问下,11月份的发票开错弄号,12月开红字发票,再开蓝字发票,那11月装订凭证是以11月开错的发票先入账装订吗?12月再按红字发票和蓝字发票入账,再装订?
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于2019-12-25 15:55 发布 594次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-25 15:56
您好
11月装订凭证是以11月开错的发票先入账装订
12月再按红字发票和蓝字发票入账,再装订
相关问题讨论

可以标注一下。
2017-07-06 17:47:07

是的,用软件中的红冲,可以自动生成
2017-07-06 17:36:21

您好
11月装订凭证是以11月开错的发票先入账装订
12月再按红字发票和蓝字发票入账,再装订
2019-12-25 15:56:16

您好
红字发票需要做账
重开的发票也需要做账
2019-11-13 10:48:11

借银存/应收贷主营业务收入应交税费
1月份借:应收账款 退票的不含税数负数
贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数
应交税金-应交增值税-销项税额 负数
红冲结转的成本
借:库存商品 根据17年12月当时的结转成本(同时增加数量)
贷:以前年度损益调整 根据17年12月当时的结转成本
3、结转未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整 (余额)
2019-01-03 12:32:03
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