送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-24 12:52

那你这个做费用和成本需要纳税调增交所得税

好久不见 追问

2019-12-24 13:00

那我没有票怎么入账呢

好久不见 追问

2019-12-24 13:01

或者如果我公司用他身份证去代开发票的话,我公司要承担多少税点呢?

maize老师 解答

2019-12-24 13:07

你按你们支付单这个入账就可以,这个是不是可以去用他身份证去代开发票的 这个需要看你税局口径,一般是不可以,增值税按3%城建税是7% 可以减半,你这个月没有超过10万原则是可以享受免增值税,具体看你税局看个人执行这个政策不,我看同行反馈说各地不一样,个人所得税按劳务报酬扣,3万/(1+3%)*(1-20%)*30%-2000

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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
你好,如果是日常企业软件的技术服务费计入管理费用,如果是研发阶段的技术服务费计入研发支出
2020-10-29 17:49:22
*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
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