老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

补计提去年的个人所得税,已交款,入工资凭证应该是借应付工资贷银行,应交个人所得税
答: 你好,计提个人所得税是这样做分录 借;应付职工薪酬,贷;应交税费——应交个人所得税
老师您好,请问一下这个凭证咋处理:我们是物管公司,下面有几个项目,但交税都是按照公司名义上一起交的,有一个项目当时计提应交税费—个人所得税的时候多计提了,现在这个项目的工人又都全部到另外一个项目上班了,我想把多计提的个税调到另外项目上去,请问这个凭证咋处理,钱又不多就多计提了5元钱,想这个月交个税的时候再另外一个项目上抵了,谢谢
答: 你好,就把这6元做个分录做到另外一个项目,一借一贷
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年的凭证有问题,个体的所得税应记入 借:所得税-个体经营所得 贷:应交税费-个人所得税 交的时候 借:应交税费-个人所得税 贷:现金 ,之前那会计做到了 借,其他应收款-个人所得税 贷 应交税费-个人所得税 交的时候,借:应交税费-个人所得税 贷:现金 如果要调之前的问题,应该 如何做,如何写分录
答: 借;所得税-个体经营所得 贷;其他应收款









粤公网安备 44030502000945号



泡沫 追问
2019-12-24 12:19
小黎老师 解答
2019-12-24 15:52
泡沫 追问
2019-12-24 16:46
小黎老师 解答
2019-12-24 17:01