你好,王老师 请问之前取的发票已入账,但未有抵扣。直接进入了进项税额,但这个月认证抵扣后,报税时做了进项税额的转出。发觉之前入账的这部份进项税额只能做管理费用,现在要怎么处理?

美丽的小蜜蜂
于2019-12-23 20:41 发布 1120次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,您上年暂估的时候按什么金额计提的
2020-02-23 20:40:58
您好,现在,借,管理费用,贷,应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2019-12-23 20:46:12
你是外账的吗
发票内容开的什么
2019-11-22 17:02:04
同学你好
这个218计算进项就可以
你可以做现金支付
2022-04-02 16:58:03
学员你好,员工考试是为了提升员工技能,不需要进项税额转出,可以计入职工教育经费
2021-12-23 10:13:37
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