老师您好,想问一下,我10月应该给对方开10万发票,因为有这比销售,但是由于发票不够了,我没给开,但是把收入记账了并且已经报税,然后我11月份给对方补充开具10万的发票,这种情况,我11月账务用先做冲抵,重新入账吗?
欢乐无限
于2019-12-21 16:00 发布 763次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

没有差额可以发票直接贴之前凭证后面就可以
2019-12-21 16:01:40

往来账都不准,很多不开票,然后承兑很多,很多没入外账,只有个内往来账和资金流水账是清楚的
2018-08-18 11:56:46

先建账把。筹建期费用计入管理费用-开办费 税务先0申报
2015-11-02 09:56:31

您好,收据也可以作为支付凭证入账,企业所得税汇算清缴时做调增处理就可以。
2020-05-30 14:57:21

你好!
需要把之前的数据做为期初余额的。
2021-06-08 13:25:50
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