老师您好,去年年底支付业务员的提成,27万,以前会计,做在其他应付款借方,现在年底了该怎么处理?没有取的发票,是对公账户支付的。我们是核定征收。

恒
于2019-12-21 11:48 发布 699次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-12-21 11:55
你好,这个业务员是你们自己员工吗
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你好,这个业务员是你们自己员工吗
2019-12-21 11:55:45
你好,这个是贷款,应该是短期借款的。
2022-03-31 11:22:01
你好 属于实际情况的话,转来转去是没有问题的。
2020-07-02 17:20:51
您好,1您开张收款收据,借库存现金贷应收账款
2、借应付职工薪酬-社保其他应收款-社保贷银行存款
3、最好是跟对方要个收据,实在没有自己做个付款申请单吗,借其他应付款贷银行存款
2019-09-07 20:51:09
那你当时其他应收款就应该挂重新那家公司。这个情况说明,冲销掉吧
2019-06-05 15:57:39
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恒 追问
2019-12-21 11:56
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2019-12-21 11:57