送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-20 18:49

您好
这样账务处理正确的

纯静 追问

2019-12-20 19:02

好的,那如果我是提供一项工程呢,怎么做账,就是已开具发票,但是跨年了,一部分是今年,一部分是明年才完成的

bamboo老师 解答

2019-12-20 19:04

借:应收账款
贷:主营业务收入 今年的
应交税费-应交增值税 发票税额
借:主营业务成本 今年的
贷:工程施工

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