送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-20 09:18

你好 是的  与你实际业务不一致的发票退回去重开

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相关问题讨论
应该是区分是不是能开专票的吧,同学
2019-05-19 22:23:56
 你好    为什么会不一致; 你开票多少应该是收款多少回来的。 如果你 少收回款了 就得做坏账处理。 影响所得税的 
2021-07-01 11:12:17
你好,可以凭对方的证明做在营业外支出科目 借:营业外支出 贷应收账款
2018-06-15 14:15:57
你好这个一般是开红字发票,这样,这样就可以一致了
2021-07-22 15:29:14
同学你好 是什么申报表里边的发票应收款的?
2020-11-05 16:50:56
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