送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-19 18:34

您好,借 应收票据 35100 贷 主营业务收入30000 应交税费-应交增值税-销项税额5100

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你好,带息 借应收票据90400 贷主营业务收入80000 应交税费10400 借应收票据90400*10%/12*3 贷财务费用
2022-04-01 00:57:38
你好 甲企业收到票据 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 年终计提票据利息 借:应收票据 ,贷:财务费用 收回货款 借:银行存款,贷:应收票据
2022-03-21 19:32:46
借:应收票据,23.2 贷:应收账款 23.2 借:应收票据 0.116 贷:财务费用0.116
2022-03-03 15:14:12
借,应收票据23.2 贷,应收账款23.2
2022-03-03 15:14:11
你好! 借:应收票据 23400,贷:主营业务收入20000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)3400 贴现期8.26-11.30, 借:银行存款23400-567.45=22832.55 财务费用 23400*9%/360*(6+30+31+30)=567.45 贷:应收票据 23400
2022-06-14 11:25:31
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