年前计提的费用,汇算清缴前,收到票了,怎么入账?冲销年前的计提吗?如果冲销计提重新做账,怎么做到年前去?不跟当下的票混到一起?这题的回复是,分录怎么写的
加油吧8
于2019-12-19 07:08 发布 1337次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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可以用以前年度损益调整做
红冲借应付账款贷以前年度损益调整
做发票的借以前年度损益调整贷应付账款
2019-12-19 08:11:26

您好
请问年前计提的时候分录怎么写的
2019-12-18 22:04:08

去年的预提费用,今年汇算清缴前票到了,应该采用贷方红字分录方式弥补去年的预提费用,具体分录方式如下:贷:预提费用借:应交税金额。拓展知识:如果汇算清缴前票未到,则采用借方红字分录方式,具体分录方式为:借:预提费用贷:应交税金额。
2023-03-01 13:29:27

你好
之前的分录是怎么做的
2021-10-28 11:58:34

你好,如果没有以前年度损益调整,用利润分配——未分配利润 核算。
2019-10-22 09:25:09
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