老师,想问一下,之前的财务有张发票做错了,是我们的销项,她做成了进项,是15年。我的做法是,先红冲这张发票,然后补做销项,进入以前年度损益调整,税费按照现在的税点交。报税的时候,申报未开票收入,同时进项转出。请问这样正确吗?
余丽丽
于2019-12-18 14:29 发布 790次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-12-18 14:59
嗯,这样是正确的哦
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同学你好,每年准则都在细微变化,多关注。以前年度损益调整大部分时候都可以用,除非是使用小企业会计准则,是不用这个科目的。
2024-01-16 13:43:05

你好,这个是你单位调整以前年度的成本费用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51

没有的,不用增加,用利润分配未分配利润来代替就行。
2022-04-15 16:33:32

你好,很高兴为你解答,你问是在哪个报表里面填的,是资产负债表还是损益表,资产负债表调整的是期初的流通收益就是盈余公积和未分配利润,另外还会调整应交税费
2022-01-28 13:21:18

您好
请问您的题在哪里
2021-06-24 12:50:54
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余丽丽 追问
2019-12-18 15:52
朴老师 解答
2019-12-18 15:58