- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-17 21:03
您好
借:银行存款 998
财务费用 2
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
相关问题讨论

您好
借:银行存款 998
财务费用 2
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-12-17 21:03:36

你好给钱还是给货物的
2024-03-07 12:33:39

少记收入,借:应收账款,贷:以前年度损益调整-XXX费用,应交税金-应交增值税(销项税额)
借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费
借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润
多记做相反的分录,满意的话,有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
2023-03-06 20:41:27

你好!他们给你们开发票吗?可以按实际收到的金额确认收入
2018-07-05 12:33:34

借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税,借主营业务成本贷库存商品。
2020-07-08 18:39:54
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许 追问
2019-12-17 21:05
bamboo老师 解答
2019-12-17 21:06