送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-12-17 16:52

借在建工程'150'
'贷库存商品100
原材料50

暖暖老师 解答

2019-12-17 16:52

借在建工程50
贷应付职工薪酬40
银行存款10

笑点低的冰棍 追问

2019-12-17 16:53

好的,谢谢老师,老师剩下的怎么做啊

暖暖老师 解答

2019-12-17 16:53

'两年计提的折旧是200*2/5+120*2/5=128

暖暖老师 解答

2019-12-17 16:54

借制造费用80
贷累计折旧80

暖暖老师 解答

2019-12-17 16:54

借在建工程'72累计折旧128
贷固定资产200

暖暖老师 解答

2019-12-17 16:55

借在建工程100
贷银行存款100

暖暖老师 解答

2019-12-17 16:56

借银行存款10
.贷营业外收入10

笑点低的冰棍 追问

2019-12-17 16:56

老师,请问一下是不是没有啦?

暖暖老师 解答

2019-12-17 16:59

还有一部,80-(80-80*128/200)=51.2
借固定资产151.2贷在建151.2

笑点低的冰棍 追问

2019-12-17 17:00

好的,谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-12-17 17:01

不客气,麻烦给予五星好评

笑点低的冰棍 追问

2019-12-17 17:03

嗯嗯,老师从第三题我有点看不清楚哪个是哪一题,可以标注一下嘛?

暖暖老师 解答

2019-12-17 17:29

第三题是从计提折旧开始的

笑点低的冰棍 追问

2019-12-17 17:30

是不是除了计提折旧那个剩下都是第四题

暖暖老师 解答

2019-12-17 17:44

是的,你说的非常的对。

笑点低的冰棍 追问

2019-12-17 17:50

好的,谢谢老师解答

暖暖老师 解答

2019-12-17 17:57

不客气,麻烦给予五星好评

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同学你好 这个是做分录?
2021-04-21 13:56:49
生产线入账成本=100%2B50%2B40%2B10=200万 双倍余额递减法下: 生产线第一年(2019.7.1-2020.6.30)计提折旧=200*40%=80万 第二年(2020.7.1-2021.6.30)计提折旧(200-80)*40%=48万 则2021年6月30日账面价值=200-80-48=72万 改造支出100万加进去改造成本,另外替换的部件要按照账面价值剔除,替换的部分账面价值=80-32-19.2=28.8, 则改造后的生产线成本=72%2B100-28.8=143.2万
2020-01-31 00:14:17
借在建工程'150' '贷库存商品100 原材料50
2019-12-17 16:52:00
您好这题是双倍余额法,不是直线法,不能直接看成2年
2020-01-01 23:33:27
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-06-21 21:11:10
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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