送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-16 15:13

您好,免税单位是不能抵扣进项的,销项也不需要填写

311 追问

2019-12-16 15:15

那销项税额写到主营业务里吗

宸宸老师 解答

2019-12-16 15:16

您好,根本就不会有销项税额的呀。
免税等于销项税为0

311 追问

2019-12-16 15:17

哦,不是这样的,我们是有销项税额的,就是没有达到年销售额,就免增值税的

宸宸老师 解答

2019-12-16 15:18

您好,我刚刚误解您的意思啦。您的意思是不满30万,然后免交增值税对吗?

311 追问

2019-12-16 18:08

是的

宸宸老师 解答

2019-12-16 18:21

您好
那您是小规模纳税人
借 应交税费-应交增值税
贷 营业外收入

311 追问

2019-12-16 18:24

现在销售发票上有销项税额,怎么写会计分录

宸宸老师 解答

2019-12-16 18:37

您好
就是现在写销项税,
后期免税的时候,再转到营业外收入

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相关问题讨论
你好,普票进项是不能抵扣的
2022-03-02 14:37:38
同学你好,进项大于销项,是不需要交税的 期末 借,应交税费 一应增一销项7020 贷,应交税费一应增一进项7020 没有抵完的进项在下期的销项中抵扣
2022-01-14 15:49:31
你好,销项税额是你对外销售时候才会产生的,进项税额是你购进的时候才会产生的。
2021-12-15 14:24:05
你好,这个转出或者不转出都是可以的。
2021-12-08 14:02:17
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务享受免征增值税优惠。
2021-11-10 23:14:49
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