送心意

逸仙老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-16 15:26

借:应交税费-未交增值税37799.65
       贷:应交税费-预交增值税37799.65

米兔 追问

2019-12-16 15:31

不是这个意思,我之前多交的26243.62,还有预交的19035.6这些怎么做分录,如果按你这样做的话,应交税费-未交增值税一直挂26243.62多交的税款,我现在要把这样预交的和多交的,都冲平

米兔 追问

2019-12-16 16:09

老师,到底怎么做分录才能把之前挂的冲平

逸仙老师 解答

2019-12-16 16:13

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税37799.65
贷:应交税费-未交增值税11556.03
应交税费-应交增值税-转出多缴增值税26243.62
借:应交税费-未交增值税11556.03
       贷:应交税费-预交增值税11556.03

米兔 追问

2019-12-16 16:15

谢谢老师

逸仙老师 解答

2019-12-16 21:58

不客气,请给老师五星好评哦,老师会更加努力的

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您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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