继续咨询朴老师,刚刚咨询政府给予资金用于化解债 问
跨年度的:用 “以前年度损益调整” 红冲原营业外收入,再记往来款;当年的:直接红冲营业外收入改记往来。 税务报的资本公积不用调账面,统一按往来款记账。 无文件时全部调为往来,按是否跨年度选调整科目。 答
@宋生老师,追问次数用完,也就是在10月的时候申报9 问
你好,是的。你如果单据都收齐了,就是在10月申报 答
老师营业执照注册资金需要实缴吗?如果超过实缴的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 还给委托方整 问
对方拿过来的材料你们备查账本材料增加 发生的加工费借生产成本贷应付职工薪酬、制造费用等 完工发给对方 借,银行存款等 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷生产成本,然后登记备查账本材料减少。 答
你好老师!我们是一个矿业公司,在建期间有征用牧民 问
那个计入土地购买的成本 答

老师,税控服务费怎样做分录?可以全额抵扣吗
答: 可以全额抵扣 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:现金
老师好,请问一下支付金税服务费280元,是全额抵扣的,请问怎么做分录
答: 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——未交增值税 贷:管理费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
税控服务费330,全额抵扣,怎么做分录,缴纳时和抵扣增值税的分录
答: 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 330 贷:银行存款/现金 330 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330 借:管理费用 -330

