送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-11 11:55

老师还是刚才那个问题,业务员3月份应发提成10000元实际扣200元(欠款部分)实发9800元,我这样记对吗?
  借  管理费用-10000贷应付职工薪酬 -10000
  借  应付职工薪酬-10000   贷  现金-10000

咩咩 追问

2016-04-11 11:57

还有这个扣业务员的怎么做呢?

邹老师 解答

2016-04-11 11:47

借;其他应收款      贷;应收账款(业务员部分)
借;资产减值损失     贷;坏账准备
借;坏账准备   贷;应收账款(坏账部分)

邹老师 解答

2016-04-11 11:56

实付应当还9800才对,这样没有体现你的扣扣
计入管理费用的金额只能是9800,其他应收款200

邹老师 解答

2016-04-11 11:58

借;应付职工薪酬     贷;其他应收款  200

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借;其他应收款 贷;应收账款(业务员部分) 借;资产减值损失 贷;坏账准备 借;坏账准备 贷;应收账款(坏账部分)
2016-04-11 11:47:00
借:应收帐款~业务1 贷:应收账款~业务2
2019-03-06 09:00:02
借:应收账款680,现金1000贷:主营业务收入1680
2017-03-02 22:32:42
和工资额分录是一样的,借xx费用 工资 贷应付职工薪酬 工资 借应付职工薪酬 贷银行
2019-07-05 14:04:46
您好!如果你有需要,是可以先进行计提的。不过如果最终没有发生,就要冲减回来。
2017-06-13 09:38:27
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