- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-04-11 11:55
老师还是刚才那个问题,业务员3月份应发提成10000元实际扣200元(欠款部分)实发9800元,我这样记对吗?
借 管理费用-10000贷应付职工薪酬 -10000
借 应付职工薪酬-10000 贷 现金-10000
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借;其他应收款 贷;应收账款(业务员部分)
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2016-04-11 11:47:00

借:应收帐款~业务1
贷:应收账款~业务2
2019-03-06 09:00:02

借:应收账款680,现金1000贷:主营业务收入1680
2017-03-02 22:32:42

和工资额分录是一样的,借xx费用 工资 贷应付职工薪酬 工资 借应付职工薪酬 贷银行
2019-07-05 14:04:46

您好!如果你有需要,是可以先进行计提的。不过如果最终没有发生,就要冲减回来。
2017-06-13 09:38:27
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