送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-12 16:22

实际交增值税/不含税销售额=税负,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出,你这个没有进项税额转出,进项税额还有么,没有那就只有实际交增值税=销项税额-进项税额  销项税额=不含税销售额*税率

忧虑的猎豹 追问

2019-12-12 16:27

没有进项税额转出,会计算出来还需要开325000的发票应交5692.89的增值税,我不知道他这个是怎么算出来的

maize老师 解答

2019-12-12 16:34

你们这个开发票税率多少,你可以说下么,

上传图片  
相关问题讨论
实际交增值税/不含税销售额=税负,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出,你这个没有进项税额转出,进项税额还有么,没有那就只有实际交增值税=销项税额-进项税额 销项税额=不含税销售额*税率
2019-12-12 16:22:24
即征即退申报表如何填写,具体情况如下: 1、填写附表一: 在"全部征税项目"部分,按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数(为即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退项目"部分,按照项目分别填写即征即退部分的销售额. 填好后,数据会自动反映到主表第1-3行. 2、填写附表二: 按照原方法填写附表二的所有进项信息. 填好后,所有的进项税额会反映到主表"进项税额"即征即退项目的"本月数"栏. 3、填写主表: 根据实际情况,将所有的进项税额在一般项目和即征即退项目之间进行分配,属于一般项目的税额填写在主表一般项目的"本月数"栏,则即征即退项目的"本月数"栏会自动调减.
2023-02-07 16:42:43
对,就说明你还是可以抵扣的税额。
2022-04-25 09:43:34
你好同学,因为这部分上期已经抵了,而且税务承认了同学,所以不计入的同学
2021-01-09 09:45:07
同学你好 上期结转增值税了吗
2024-02-18 15:28:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...