- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好; 你们是什么准则 ;我看看怎么处理。 原来成本发票怎么走科目的。 我看看借方怎么转
2022-03-22 15:20:07
你好,你交纳的具体的是什么税款的。
2022-11-23 14:19:31
1、补交上年度的增值税会计分录的做法为:
一、本年度正常的补缴增值税,会计分录:
借:应交税金--应交增值税
贷:银行存款等
二、以前年度查账补交,查补增值税会计分录:
1、计提
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--增值税检查调整
2、查补转出
借:应交税费--增值税检查调整
贷:应交税费--未交增值税
3、补交增值税
借:应交税费--未交增值税
贷:银行存款
4、结转损益调整
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-12-13 16:19:43
你还得在次月初确认签名才可以的哦
2022-03-01 17:05:27
你好,需要做进项转出成本也不允许抵扣。
补税
2022-02-18 18:57:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


